為保證年度財務報告質量及財務信息的完整性、可靠性,12月28日,深物業(yè)集團組織召開2021年度年報預審及財務報告風險評估工作會議。集團副總經理蔡麗莉,集團總部各部門負責人以及各直屬公司財務經理,天職會計事務所審計師參加會議。
會上,天職會計師事務所匯報了2021年度年報預審情況,各公司對預審提出的問題逐一作出解答。集團財務管理部就年度財務審計工作作了相關部署安排。集團總部各部室、各直屬公司分別指出2021年度財務報告風險事項,對報告期間各項經營風險作出全面梳理、分析和評估。
集團副總經理蔡麗莉提出三點要求:一是做好年度財務審計工作。各公司對照預審發(fā)現(xiàn)的問題,按照會計師事務所及集團財務管理部意見進行整改,確保上市公司信息披露合法合規(guī)、真實準確;二是提高風險管理意識。各公司財務人員應關注業(yè)務實質,將業(yè)務情況如實地在會計報表中準確反映,同時也要提前做好風險預判,避免似是而非的問題存在,防范風險;三是平臺公司要發(fā)揮統(tǒng)籌指導功能。各平臺公司要在集團四個板塊的整體運作中發(fā)揮領頭羊作用,加強溝通學習和制度宣貫,面對問題及時溝通解決,防微杜漸,避免問題積少成多。